首页 全部商品 书籍/杂志/报纸 51 款相关商品
商品分类
热门搜索
  • 新上 人气 热销 价格↑ 价格↓ 不限价格 0-30元 31-100元 101-300元 301-1000元 1001-3000元 3001-10000元 10000元+
  • 李三喜 高雅青 李玲 9787511934123 社 内部审计整改实务与案例 中国时代经济出版 新时代审计整改丛书

    李三喜 高雅青 李玲 9787511934123 社 内部审计整改实务与案例 中国时代经济出版 新时代审计整改丛书

    ¥6868售32件

    艺博文天图书专营店
  • 中国人民 社 风险导向内部审计 Phil Griffiths 菲尔·格里夫茨 书 英 中国金融出版 著 正版

    中国人民 社 风险导向内部审计 Phil Griffiths 菲尔·格里夫茨 书 英 中国金融出版 著 正版

    ¥1414售0件

    本睦旗舰店
  • 套装 正版 5册 内部审计工作指导用书 书籍 内部审计工作指南思维与沟通增值型合规型内部审计情景案例套装

    套装 正版 5册 内部审计工作指导用书 书籍 内部审计工作指南思维与沟通增值型合规型内部审计情景案例套装

    ¥51.951.9售7件

    浙江新华书店旗舰店
  • 合规型内部审计精准发现违规行为实时化解合规风险增值型内部审计内部审计工作指南内部审计情景案例内部审计思维与沟通 全5册

    合规型内部审计精准发现违规行为实时化解合规风险增值型内部审计内部审计工作指南内部审计情景案例内部审计思维与沟通 全5册

    ¥370.3370.3售0件

    世纪书缘图书专营
  • 中小企业内部高级审计理论与实务内部审计实务统计学概论基础商务与经济责任统计学案例准则书籍 审计高效工作法 2025新书

    中小企业内部高级审计理论与实务内部审计实务统计学概论基础商务与经济责任统计学案例准则书籍 审计高效工作法 2025新书

    ¥3535售17件

    书客书图书专营店
  • 内审理论实务 合规管理 审计实务经验 辨析审计决策 内部审计情景案例:理解审计行为

    内审理论实务 合规管理 审计实务经验 辨析审计决策 内部审计情景案例:理解审计行为

    ¥45.959.1售0件

    世纪书缘图书专营
  • 内审理论实务 合规管理 审计实务经验 辨析审计决策 内部审计情景案例:理解审计行为

    内审理论实务 合规管理 审计实务经验 辨析审计决策 内部审计情景案例:理解审计行为

    ¥55.955.9售0件

    恒久图书专营店
  • 合规型内部审计精准发现违规行为实时化解合规风险增值型内部审计内部审计工作指南内部审计情景案例内部审计思维与沟通 全5册

    合规型内部审计精准发现违规行为实时化解合规风险增值型内部审计内部审计工作指南内部审计情景案例内部审计思维与沟通 全5册

    ¥370.3370.3售0件

    恒久图书专营店
  • 数字化 任选 国有企业经济责任 舞弊 内部控制 采购 风险导向 普华审计工具书 工程项目审计实务指南 绩效 财务审计 行政单位

    数字化 任选 国有企业经济责任 舞弊 内部控制 采购 风险导向 普华审计工具书 工程项目审计实务指南 绩效 财务审计 行政单位

    ¥39.889售100+件

    三知图书专营店
  • 李三喜 施莹华 人民邮电出版 当当网 正版 高雅青 社 书籍 内部控制审计实务指南

    李三喜 施莹华 人民邮电出版 当当网 正版 高雅青 社 书籍 内部控制审计实务指南

    ¥44.564.34售200+件

    当当网官方旗舰店
  • 审计实务工具书内审内部控制审计财务审计会计造价审计 工程项目审计实务指南 书籍 绩效审计 当当网正版

    审计实务工具书内审内部控制审计财务审计会计造价审计 工程项目审计实务指南 书籍 绩效审计 当当网正版

    ¥39.957.69售100+件

    当当网官方旗舰店
  • 企业内部控制常见审计问题及案例 广东诚安信会计师事务所中勤万信会计师事务所262个典型常见案例

    企业内部控制常见审计问题及案例 广东诚安信会计师事务所中勤万信会计师事务所262个典型常见案例

    ¥37.578售100+件

    广东经济出版社旗舰店
  • 高校经济管理类专业互联网 李万福 创新教材 审计原理方法内部控制审计流程方法解析 内部控制审计 北京大学旗舰店正版 理论与实务

    高校经济管理类专业互联网 李万福 创新教材 审计原理方法内部控制审计流程方法解析 内部控制审计 北京大学旗舰店正版 理论与实务

    ¥35.742售42件

    北京大学出版社旗舰店
  • 内部控制基本概念 内部控制常识 搭建数字信息化传递系统 内部控制审计 社旗舰店 公司内部控制基础与实践 北京大学出版 你应该懂

    内部控制基本概念 内部控制常识 搭建数字信息化传递系统 内部控制审计 社旗舰店 公司内部控制基础与实践 北京大学出版 你应该懂

    ¥45.0379售40件

    北京大学出版社旗舰店
  • 书籍 图书 教材 社 复旦大学出版 李凤鸣 经济管理类 专科教材 研究生本科 审计与内部控制系列 内部控制设计与评价

    书籍 图书 教材 社 复旦大学出版 李凤鸣 经济管理类 专科教材 研究生本科 审计与内部控制系列 内部控制设计与评价

    ¥29.2539售2件

    复旦大学出版社旗舰店
  • 财务报表审计 审计证据 风险评估 风险应对 内部控制 注册会计师审计计划 审计抽样 北京大学旗舰店正版 审计学 审计报告 刘建秋

    财务报表审计 审计证据 风险评估 风险应对 内部控制 注册会计师审计计划 审计抽样 北京大学旗舰店正版 审计学 审计报告 刘建秋

    ¥50.1559售9件

    北京大学出版社旗舰店
  • 正版 广东经济出版 现货 广东诚安信会计师事务所中勤万信会计师事务所262个典型常见案例 社 企业内部控制常见审计问题及案例

    正版 广东经济出版 现货 广东诚安信会计师事务所中勤万信会计师事务所262个典型常见案例 社 企业内部控制常见审计问题及案例

    ¥37.537.5售4件

    臣马图书音像专营店
  • 设计与评价 风险评估 业务循环控制 内部控制 北京大学旗舰店正版 公司内部控制系统分析 内部控制审计 高校财经管理系列实用教材

    设计与评价 风险评估 业务循环控制 内部控制 北京大学旗舰店正版 公司内部控制系统分析 内部控制审计 高校财经管理系列实用教材

    ¥41.6549售4件

    北京大学出版社旗舰店
  • 编中国时代经济出版 银行内部经济责任审计指南 编写组 收藏品 社9787511929266 正版

    编中国时代经济出版 银行内部经济责任审计指南 编写组 收藏品 社9787511929266 正版

    ¥4040售0件

    咪爱兔图书专营店
  • 内部控制审计 凤凰新华书店旗舰店 杨道广 社 审计学教材 中国人民大学出版 陈汉文 董望 大学教材 审计 审计原理与实务 第5版

    内部控制审计 凤凰新华书店旗舰店 杨道广 社 审计学教材 中国人民大学出版 陈汉文 董望 大学教材 审计 审计原理与实务 第5版

    ¥40.540.5售10件

    凤凰新华书店旗舰店
  • 第五版 陈汉文 中国人民大学出版 审计 社 内部控制审计 第5版 审计职业规范 正版 经济管理类课程教材审计系列大学本科考研教科书

    第五版 陈汉文 中国人民大学出版 审计 社 内部控制审计 第5版 审计职业规范 正版 经济管理类课程教材审计系列大学本科考研教科书

    ¥42.552售0件

    中国法律图书专营店
  • 上一页12
    Copyright © 2025 多奥淘宝客程序 版权所有 鲁ICP备000000000号-1